- 索 引 号:00824986-3/2025-40417 主题分类:
- 发文机关:乐东县莺歌海镇 成文日期:2025-01-23 10:06
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标 题:
乐东黎族自治县莺歌海镇政府2025年度部门预算 - 文 号:发布日期: 2025-01-23 10:06
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2025年莺歌海镇人民政府部门预算
目录
第一部分 莺歌海镇人民政府概况
一、 主要职能
二、 机构设置
第二部分 莺歌海镇人民政府2025年部门预算表
一、 财政拨款收支总表
二、 一般公共预算支出表
三、 一般公共预算基本支出表
四、 一般公共预算“三公”经费支出表
五、 政府性基金预算支出表
六、 政府性基金预算“三公”经费支出表
七、 国有资本经营预算支出表
八、 部门收支总表
九、 部门收入总表
十、 部门支出总表
十一、 项目支出绩效信息表
第三部分 莺歌海镇人民政府2025年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 莺歌海镇人民政府概况
一、主要职能
(一)承担镇党委、政府的日常事务;负责社会治安综合治理、社会稳定、工青妇及各部门各方面的综合协调工作;督促检查有关工作的落实和做好各种统计报表工作。
(二)负责本镇经济建设、农业发展规划与技术推广、农田水利建设与基本农田保护、第三产业发展规划、环境与自然资源保护、公有资产管理、农村集体土地管理、投资发展环境的营造等指导工作;负责本镇村镇规划建设管理和服务工作;负责协调财税、工商、金融等部门关系及其他与经济发展相关的工作。
(三)承担科教文卫事务,农村新型合作医疗、民政优抚、民族宗教,农村低保、劳动和社会保障等事务的管理和监督工作,协调与社会事务相关的其他工作;主管全镇人口与计划生育工作;负责计划生育法律法规政策和人口理论的宣传、贯彻和执行;做好人口计划的编制和统计上报工作。
二、机构设置
本部门无所属预算单位,部门预算中仅包含部门本级预算。
纳入莺歌海镇人民政府2025年度部门预算编制范围的内设机构包括:
(一)乐东黎族自治县莺歌海镇人民政府部门本级
(二)莺歌海镇农业服务中心
(三)莺歌海镇社会事务服务中心
(四)莺歌海镇综合行政执法中队
第二部分 莺歌海镇人民政府2025年部门预算表
(此部分内容即为部门预算公开表)
第三部分 莺歌海镇人民政府2025年部门预算情况说明
一、关于莺歌海镇人民政府2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
莺歌海镇人民政府2025年财政拨款收支总预算1,642.15万元。其中,收入总计1,642.15万元,包括一般公共预算本年收入1,377.59万元、上年结转257.06万元,政府性基金预算本年收入7.50万元、上年结转0.00万元,国有资本经营预算本年收入0.00万元、上年结转0.00万元;支出总计1,642.15万元,包括一般公共服务支出725.82万元、文化旅游体育与传媒支出2.60万元、社会保障和就业支出124.66万元、卫生健康支出103.32万元、城乡社区支出7.50万元、农林水支出609.02万元、住房保障支出69.24万元,结转下年0.00万元。
二、关于莺歌海镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年规模变化情况
莺歌海镇人民政府2025年一般公共预算当年拨款1,634.65万元,比上年预算数减少406.63万元,主要是着力优化支出结构,从严控制一般性支出,厉行节约。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出725.82万元,占44.40%;文化旅游体育与传媒支出(类)支出2.60万元,占0.16%;社会保障和就业支出(类)支出124.66万元,占7.63%;卫生健康支出(类)支出103.32万元,占6.32%;农林水支出(类)支出609.02万元,占37.26%;住房保障支出(类)支出69.24万元,占4.24%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为4.40万元,比上年预算数增加2.4万元,主要是追加预算用于增加该科目的项目支出。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2025年预算数为707.72万元,比上年预算数增加115.82万元,主要是追加预算用于增加该科目的项目支出。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025年预算数为11.71万元,比上年预算数增加11.71万元,主要是追加预算用于增加该科目的项目支出。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2025年预算数为1.19万元,比上年预算数减少7.76万元,主要是一是压缩开支;二是严格按预算计划执行。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2025年预算数为0.80万元,比上年预算数增加0.8万元,主要是追加预算用于增加该科目的项目支出。
6.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)2025年预算数为2.60万元,比上年预算数增加1.4万元,主要是追加预算用于增加该科目的项目支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为75.25万元,比上年预算数增加14.61万元,主要是单位人员增加。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算数为48.21万元,比上年预算数增加15.60万元,主要是单位人员增加。
9.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2025年预算数为1.19万元,比上年预算数减少0.69万元,主要是着力优化支出结构,从严控制一般性支出,厉行节约。
10.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)2025年预算数为0.89万元,比上年预算数增加0.89万元,主要是追加预算用于增加该科目的项目支出。
11.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2025年预算数为2.56万元,比上年预算数减少0.14万元,主要是着力优化支出结构,从严控制一般性支出,厉行节约。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2025年预算数为26.44万元,比上年预算数减少1.33万元,主要是着力优化支出结构,从严控制一般性支出,厉行节约。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2025年预算数为73.44万元,比上年预算数增加10.02万元,主要是单位人员增加。
14.农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)2025年预算数为8.21万元,比上年预算数减少6.79万元,主要是一是压缩开支;二是严格按预算计划执行。
15.农林水支出(类)农业农村(款)耕地建设与利用(项)2025年预算数为7.30万元,比上年预算数增加7.30万元,主要是追加预算用于增加该科目的项目支出。
16.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2025年预算数为1.00万元,比上年预算数减少3.50万元,主要是一是压缩开支;二是严格按预算计划执行。
17.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)2025年预算数为477.67万元,比上年预算数减少77.33万元,主要是着力优化支出结构,从严控制一般性支出,厉行节约。
18.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)2025年预算数为114.84万元,比上年预算数减少388.70万元,主要是着力优化支出结构,从严控制一般性支出,厉行节约。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为69.24万元,比上年预算数增加17.4万元,主要是单位人员增加。
三、关于莺歌海镇人民政府2025年一般公共预算基本支出情况说明
莺歌海镇人民政府2025年一般公共预算基本支出为1,001.48万元,其中:
人员经费853.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;
公用经费147.89万元,主要包括:办公费、劳务费、差旅费、电费等。
四、莺歌海镇人民政府2025年“三公”经费预算情况说明
(一)莺歌海镇人民政府2025年一般公共预算“三公”经费预算数为6.29万元,其中:
因公出国(境)经费0.00万元,与上年预算持平。拟安排出国(境)团(组)0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费6.29万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费6.29万元),与上年预算持平。公务车保有量2辆,计划购置0辆;公务接待费0.00万元,与上年预算持平,计划接待0批0人。
(二)莺歌海镇人民政府2025年政府性基金预算“三公”经费预算数为0.00万元,其中:
因公出国(境)经费0.00万元,与上年预算持平。拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。公务用车购置及运行费0.00万元(其中,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元),与上年预算持平。公务车保有量2辆,计划购置0辆。公务接待费0万元,与上年预算持平。计划接待0批0人。
五、关于莺歌海镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款情况说明
(一)政府性基金预算当年规模变化情况
莺歌海镇人民政府2025年政府性基金预算当年拨款7.50万元,比上年预算数增加7.50万元,主要是追加预算用于增加该科目的项目支出。
(二)政府性基金预算当年拨款结构情况
城乡社区支出(类)支出7.50万元,占100%。
(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况
城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项)2025年预算数为7.50万元,比上年预算数增加7.50万元,主要是追加预算用于增加该科目的项目支出。
六、关于莺歌海镇人民政府2025年国有资本经营预算当年拨款情况说明
(一)国有资本经营预算预算当年规模变化情况
莺歌海镇人民政府2025年国有资本经营预算预算当年拨款0.00万元,比上年预算数持平。
(二)国有资本经营预算当年拨款结构情况
无。
(三)国有资本经营预算当年拨款具体使用情况
无。
七、关于莺歌海镇人民政府2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算原则,乐东黎族自治县莺歌海镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。莺歌海镇人民政府2025年收支总预算1,642.15万元。
八、关于莺歌海镇人民政府2025年收入预算情况说明
莺歌海镇人民政府2025年收入预算1,642.15万元,其中:上年结转257.06万元,占15.65%;一般公共预算拨款收入1,377.59万元,占83.89%;政府性基金预算拨款收入7.50万元,占0.46%。比上年预算数减少399.13万元,主要是着力优化结构。
九、关于莺歌海镇人民政府2025年支出预算情况说明
莺歌海镇人民政府2025年支出预算1,642.15万元,其中:基本支出1001.48万元,占60.99%;项目支出640.67万元,占39.01%。比上年预算数减少413.01万元,主要是一是压缩开支;二是严格按预算计划执行。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年莺歌海镇人民政府本级的机关运行经费预算147.89万元。
(二)政府采购情况
2025年莺歌海镇人民政府政府采购预算总额0.00万元,其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算0.00万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,莺歌海镇人民政府本级及下属各预算单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆,机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。价值100万元以上设备0台(套)。
(四)绩效目标设置情况
2025年莺歌海镇人民政府28个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算1,634.65万元、政府性基金7.50万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。
九、商品和服务支出:反映购买商品和服务的支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。
十、项目支出:指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用等支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
