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  • 索  引 号:00824883-6/2016-00937 主题分类:综合政务
  • 发文机关: 成文日期:2016-01-28 00:00
  • 标       题: 乐东黎族自治县2015年财政预算执行情况及2016年财政预算草案报告
  • 文       号:发布日期: 2016-01-28 00:00
  • 备案登记号:
  • 废止日期: 时  效 性:
    有效

县十四届人大

六次会议文件(十八)

 

 

乐东黎族自治县2015年财政预算执行情况

2016年财政预算草案报告

 

201617在乐东黎族自治县

第十四届人民代表大会第六次会议上

 

乐东黎族自治县财政局

 

各位代表:

受县人民政府委托,现将2015年乐东黎族自治县财政预算执行情况和2016年财政预算草案报告如下,请予审议,并请政协委员和列席会议的同志提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,在县委、县政府的正确领导下,全县财税征管部门,按照稳中求进的要求,加强收入征管,优化支出结构,大力保障和改善民生,预算执行情况良好。

(一)公共财政预算

2015年,全县地方公共财政预算收入完成91305万元,完成预算的100.6%,比上年增收11490万元,增长14.4%。 其中,税收收入63852万元,完成预算的81.7%,下降10.2%;非税收入27453万元,完成预算的216.8%,增长216.6%。按征收部门完成收入分:国税部门完成3008万元,比上年多收382万元,完成预算的85%;地税部门完成60844万元,比上年减少7674万元,完成预算的81.6%;财政部门完成27453万元,比上年多收18785万元,完成预算的216.8%

2015年,地方债券收入27500万元,完成预算的100%,比上年增长37.5%。全县转移性收入355005万元,完成预算的149.3%,比上年增长19.5%。其中,上级补助收入310825万元,完成预算的145.1%,比上年增长32%;上年结余36180万元;调入预算稳定调节基金8000万元。

2015年,全县公共财政总收入473810万元(公共财政预算总收入包括地方公共财政预算收入、地方债券收入和转移性收入),比上年增长19.4%

2015年全县公共财政总支出473810万元,比上年增长19.4%。其中,地方公共财政支出423088万元,完成预算的125.4%,比上年增长25.9%;转移性支出43222万元(上解上级支出13976万元,年终结余结转29246万元)。

2015年公共财政支出分科目完成情况是:一般公共服务67608万元,完成预算的153.6%,比上年增长91.4%;公共安全16891万元,完成预算的132.3%,比上年下降18.9%;教育89426万元,完成预算的111%,比上年增长19.5%;科学技术363万元,完成预算的20.8%,比上年下降49.4%;文化体育与传媒4033万元,完成预算的116%,比上年增长56%;社会保障和就业70564万元,完成预算的127.2%,比上年增长32.1%;医疗卫生与计划生育46023万元,完成预算的123%,比上年增长21.3%;环境保护2684万元,完成预算的51.5%,比上年下降0.4%;城乡社区事务21636万元,完成预算的114.2%,比上年增长73.4%;农林水事务56766万元,完成预算的111.9%,比上年增长17.7%;交通运输9951万元,完成预算的339.5%,比上年下降68.1%;资源勘探电力信息等事务141万元,完成预算的160.2%,比上年下降58.7%;商业服务业等事务483万元,完成预算的21.5%,比上年下降79.9%;国土资源气象等事务8424万元,完成预算的563.9%,比上年增长215.2%;住房保障17887万元,完成预算的116.9%,比上年增长38.5%;粮油物资储备管理事务826万元,完成预算的281%,比上年增长108.6%;其他支出8756万元,完成预算的4378%,比上年增长489.2%

(二)政府性基金预算

2015年全县地方基金收入69084万元,完成年度预算的109.8%,比上年增长68.1%2015年全县转移性基金收入42615万元;2015年全县债务基金收入5000万元。全县基金总收入116699万元(基金总收入包括地方基金收入、债务基金收入和转移性基金收入)

2015年,全县地方基金支出75467万元,完成年度预算69.8%,比上年增长50%2015年全县转移性基金支出41232万元,全县基金总支出116699万元(基金总支出包括地方基金支出和转移性基金支出)。

2015年全县基金支出主要科目完成情况是:社会保障和就业1412万元,比上年增加10.7%;城乡社区事务72849万元,比上年增长51.5%;农林水事务130万元,比上年下降50.9%;其他支出1076万元,比上年增长51.8%

(三)社会保险基金预算  

2015年全县社会保险基金收入87902万元,为预算的109%,比上年增长0.8%。其中,保险费收入29432万元,利息收入954万元,财政补贴收入26342万元,其他收入534万元,转移收入626万元等。全县社会保险基金支出85961万元,为预算的103%,比上年增长18.8%。本年收支结余1941万元。

2015,面对经济增速放缓,收支矛盾十分突出的严峻形势,全县财税部门紧紧依靠县委县政府的坚强领导,依靠人大、政协的监督支持,依靠社会各界的关心帮助,强化增收节支,依法科学理财,全力支持县委县政府“保生态、打基础、调结构、惠民生、稳增长、促发展”的发展思路,有力地推进了全县经济平稳发展和社会和谐稳定。在预算执行中,我们重点抓了以下工作:一是坚持抓大不放小,千方百计组织收入,保证财政持续增长。二是坚持优化支出结构,增强财政保障能力。主要是保障民生投入;突出强农惠农;注重基层基础建设;集中财力办大事。三是坚持科学化精细化,强化财政管理和监督。

过去的一年,全县财政工作取得明显成效,但也存在一些困难和问题:财源支柱产业缺乏,财政基础薄弱,收入困难;社保工资和法定支出等刚性支出大,财政收支矛盾突出。财政支出结构需要进一步优化,预算单位项目实施进度较慢,严重影响财政支出进度,影响财政资金使用效益。在以后的工作中,我们将认真分析研究,采取有效措施,努力提高财政管理水平,推进全县经济社会事业的健康发展。

二、2016年财政预算草案

2016年,面对经济发展环境错综复杂和经济增长放缓、推进税收制度改革等因素影响,财政收入增长将趋于平缓。同时,支持全面深化改革、调整优化经济结构和促进各项社会事业发展,都需要增加投入,财政收支矛盾十分突出。根据面临的财政经济形势,2016年财政工作和预算编制,要全面围绕县委县政府中心工作,坚持稳中求进,主动适应经济发展新常态,依托我县沿海区位优势,调整优化产业结构,促进我县经济转型升级,为财政增收奠定坚实的基础;优化财政支出结构,盘活财政存量,完善基本公共服务体系,优先安排工资、社保等基本支出,保证机构运转;集中财力,大力支持“夯实产业基础,打造美丽乐东”建设,加大对教育、卫生、农业等社会事业的投入,着重解决“三农”和社会弱势群体困难等突出问题,促进社会事业发展,着力改善民生。严肃财经纪律,压缩机关行政经费,从严控制“三公”经费等一般性支出;推进预算公开透明,加强地方政府性债务管理,促进经济持续健康发展、社会和谐稳定,为全面建成小康社会、构建和谐乐东提供财力保障。

根据全县经济工作的总体部署,充分考虑各方面减收增支因素,建议我县2016年财政预算安排如下:

(一)2016年财政收支安排

1.公共财政预算

2016年全县地方公共财政预算收入97195万元,比上年(上年数据为完成数,下同)增加5890万元,增长6.5%。加上转移性收入298511万元(其中:上级补助收入266880万元;上年结余29246万元;调入预算稳定调节基金2385万元),比上年减少56494万元,下降15.9%。全县公共财政预算总收入395706万元,比上年减少78104万元,下降16.5%

2016年公共财政预算总支出395706万元。其中,地方公共财政预算支出381625万元,比上年下降9.8%;转移性支出14081万元。

2016年公共财政预算支出科目安排情况是:一般公共服务40236万元,比上年下降40.5%;公共安全13352万元,比上年下降21%;教育103378万元,比上年增长15.6%;科学技术239万元,比上年下降34.7%;文化体育与传媒3471万元,比上年下降13.9%;社会保障和就业57857万元,比上年下降18%;医疗卫生和计划生育43622万元,比上年下降5.2%;节能环保12256万元,比上年增长356.6%;城乡社区事务5091万元,比上年下降76.5%;农林水事务65869万元,比上年增长16%;交通运输6688万元,比上年下降32.8%;资源勘探电力信息等事务72万元,比上年下降48.9%;商业服务业等事务2044万元,比上年增长323.2%;国土海洋气象等事务1123万元,比上年下降86.7%;住房保障19712万元,比上年增长10.2%;粮油物资管理等事务353万元,比上年下降57.3%;预备费3000万元;债务付息1450万元。

2.政府性基金预算

2016年地方基金预算收入104570万元,比上年增长51.37%。加上转移性收入51202万元(政府性基金补助收入9970万元,上年结转41232万元),全县基金预算收入155772万元,比上年增长33.48%

2016年全县地方基金预算支出155772万元,比上年增加80305万元,增长106.41%。全县基金预算支出155772万元,比上年增加39073万元,增长33.48%

3.社会保险基金预算  

2016年全县社会保险基金预算收入94031万元,比上年增长7%,其中,保险费预算收入34389万元,利息收入964万元,财政补贴收入28314万元,其他收入493万元,转移收入575万元。全县社会保险基金预算支出90246万元,比上年增长0.5%。本年收支结余3785万元,年末滚存结余51089万元。

(二)2016年全县预算安排的重点支出

1.优先安排基本支出,确保工资及政权正常运转。

安排基本支出121868万元,比上年增加3295万元。其中,人员支出103232万元,比上年增加2116万元;公用支出11640万元,比上年减少396万元;村组织补贴及村办公经费6996万元,比上年增加1575万元。

2.确保社会保障资金需要,保护社会救助群体利益。

支持覆盖城乡居民的社会保障和社会救助体系,推动城乡养老、失业、医疗保险扩面工作,逐步提高保障水平。安排51072万元用于社会保障支出,增加8114万元。其中,基本养老保险金10816万元,特区补贴6000万元,医疗保险3100万元,工伤保险225万元,失业保险286万元,生育保险253万元,历年拖欠医疗费50万元,公务员医疗补助8800万元,公务员养老保险4554万元,城市农村最低生活保障财力配套2016万元,职业年金7744万元,退伍一次性安置及企业军转干部生活困难补助280万元,离休干部医疗费360万元,居民养老保险1935万元,新农合医疗保险2123万元,社会救济2530万元等。

3.支持教育、医疗卫生和“三农”等社会事业发展。

安排教育事业支出103378万元,推动学前教育和中小学教育均衡发展。其中,教育项目资金主要用于新建镇中心幼儿园、推进标准化规范化学校建设、农村义务教育阶段公办学校公用经费及免费提供教科书和练习本、学生资助和奖励、教师培训、加强职业教育,不断推动均衡发展,办好人民满意教育;安排43622万元用于医疗卫生支出,提升医院能力建设和服务水平。其中,安排项目资金主要用于提升医院能力建设、卫生院和村卫生室标准化建设、妇幼保健、优生健康检查和“地中海贫血”检查、计划生育、基本药物制度等;安排65869万元用于农林水事务支出,不断夯实农业基础,推动现代农业发展,促进农业生产和落实农民增收。其中,安排项目资金主要用于美丽乡村建设、农田水利建设、农村饮水安全建设、农业综合开发土地治理及产业化经营、调整种养结构、发展养殖业和海洋捕捞业,加快发展特色优势产业,落实农业惠农政策,推进农村产权改革,增添农业发展活力;安排12256万元用于节能环保支出,大力支持生态文明建设。主要用于生态事务,园林绿化、整治环境卫生、污水处理设施和管网配套、垃圾处理、城乡建设执法等。不断改善城乡环境,提高城乡品位。

(三)2016年财政工作的主要措施

2016年财政工作,以党的十八届三中、四中和五中全会精神为指导,紧紧围绕全县中心工作,改进作风,克服困难,创新管理,努力实现预算目标。

1.准确把握预算执行,确保完成全年目标。综合考虑2016年我省财政收入增长预期目标、并与我县经济和社会发展水平相适应,与财政政策相衔接,抓好2016年预算编制和执行工作,确保财政收入不出现大的波动。切实加强税收征管,做到依法征收、应收尽收。依法加强非税收入管理,继续清理规范行政事业性收费,坚决取消不合法、不合理的收费项目。

2.优化财政支出结构,加快预算支出执行。按照“保民生、保运转、保重点、保改革、压一般”的原则,加大重点项目和民生支出保障力度,优化财政支出投向和结构,压缩一般性公用支出,调剂资金集中向促发展、惠民生倾斜。严格控制政府性楼堂馆所、财政供养人员以及“三公”经费等一般性支出。同时,细化县级各部门支出预算编制,减少临时动议资金支出。

3.加强民生投入力度,大力保障和改善民生。整合各项专项资金,围绕县委、县政府的中心工作,在教育方面,扩大学前教育资源,支持义务教育均衡发展;支持特殊教育提升发展,改善特殊教育学校办学条件;做好中央、省统一政策与我县事业单位养老政策的衔接,消除新农保和城居保基础养老金水平的差距。继续支持县级公立医院综合改革和基层卫生综合改革试点。加强社会救助,保障困难群众基本生活。大力推进保障性住房建设。

4.完善预算管理制度,深化财税体制改革。坚决贯彻落实新《预算法》,推进各项财税体制改革,促进依法理财。不断完善政府预算管理体系,加大政府性基金预算与一般公共预算的统筹力度。继续盘活财政存量资金,提高资金使用效益。严格执行政府债务归口管理职责,合理置换存量债务,切实做好政府债券额度申报工作,确保基础设施投资需求。建立债务风险预警机制,防范和化解债务风险。加快推进政府购买服务和PPP试点。配合相关部门做好公务用车制度改革、司法体制改革和行政事业单位养老制度改革等财政工作。

5.加强财政队伍建设和党风廉政建设。招录选拔财政紧缺人才,立足财政任务,加强培训,提高队伍整体素质。根据机构改革工作部署,对内部机构设置和职责进行微调。建立健全落实“两个责任”的制度切实落实党风廉政责任制,严格执行“一岗双责”制度。继续推进廉政风险防控机制建设,抓好党风廉政教育,真正落实党风廉政责任制,严肃查处违法违纪行为,规范财政权力运行。

各位代表,2016年我县的财政工作任务繁重。我们决心在县委、县政府的坚强领导下,在县人大的依法监督和县政协的民主监督下,贯彻落实县委县政府各项工作部署,开拓进取,扎实工作,努力完成2016年财政预算任务,为我县科学发展作出积极贡献!

 

 

 

 

附件:1.“三公”经费预算汇总情况说明.doc

     2.

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